(단위 : 천원)
총괄
기관명 | 2회 추경예산(A) | 기정예산(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
진안교육지원청 | 18,197,336 | 18,723,616 | △526,280 |
재원별 현황
구 분 | 2회 추경예산(A) | 기정예산(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
기관운영비 | 430,266 | 430,266 | 0 |
교육사업비 | 160,368 | 204,408 | △44,040 |
학교기본운영비 | 4,285,679 | 4,285,679 | 0 |
재원배분 | 12,478,766 | 12,846,753 | △367,987 |
여건개선사업비 | 208,148 | 208,148 | 0 |
비법정전입금 | 634,109 | 748,362 | △114,253 |
합 계 | 18,723,616 | 18,782,912 | △526,280 |
정책사업별 편성현황
구 분 | 2회 추경예산(A) | 비율 | 기정예산(B) | 비율 | 증감(A-B) |
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인적자원운용 | 1,021,189 | 5.6% | 1,039,785 | 5.6% | △18,596 |
교수-학습활동지원 | 1,267,903 | 7.0% | 1,411,250 | 7.5% | △143,347 |
교육복지지원 | 1,890,786 | 10.4% | 2,092,090 | 11.2% | △201,304 |
보건/급식/체육활동 | 429,048 | 2.4% | 454,403 | 2.4% | △25,355 |
학교재정지원관리 | 4,314,059 | 23.7% | 4,314,059 | 23.0% | 0 |
학교교육여건개선시설 | 6,513,539 | 35.8% | 6,572,274 | 35.1% | △58,735 |
평 생 교 육 | 147,722 | 0.8% | 147,722 | 0.8% | 0 |
교육행정일반 | 1,183,784 | 6.5% | 1,253,524 | 6.7% | △69,740 |
기관운영관리 | 1,429,306 | 7.9% | 1,438,509 | 7.7% | △9,203 |
합 계 | 18,197,336 | 100.0% | 18,723,616 | 100.0% | △526,280 |