(단위 : 천원)
총괄
| 기 관 명 | 제1회 추경예산액(A) | 기정예산액(B) | 비교증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 진안교육지원청 | 28,251,438 | 24,342,790 | 3,908,648 |
재원별 현황
| 재 원 | 제1회 추경 예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기관운영비 | 539,697 | 522,244 | 17,453 |
| 교육사업비 | 200,936 | 200,936 | 0 |
| 교수학습환경개선 | 150,000 | 150,000 | |
| 학교기본운영비 | 4,866,653 | 4,621,210 | 245,443 |
| 재원배분 | 20,156,450 | 16,926,152 | 3,230,298 |
| 여건개선비 | 1,040,746 | 615,683 | 425,063 |
| 외부재원 | 1,296,956 | 1,306,565 | △9,609 |
| 계 | 28,251,438 | 24,342,790 | 3,908,648 |
정책사업별 편성현황
| 정책사업별 | 제1회 추경 예산액 | 비율 | 기정예산액 | 비율 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 37,570 | 0.1% | 37,570 | 0.2% | 0 |
| 교수학습활동지원 | 2,907,117 | 10.3% | 2,550,932 | 10.5% | 356,185 |
| 교육복지 | 1,064,187 | 3.8% | 1,079,187 | 4.4% | △15,000 |
| 보건급식 | 6,155,593 | 21.8% | 5,843,478 | 24.0% | 312,115 |
| 학교재정지원관리 | 5,924,562 | 21.0% | 5,276,974 | 21.7% | 647,588 |
| 학교시설여건개선 | 6,605,966 | 23.4% | 4,992,223 | 20.5% | 1,613,743 |
| 평생교육 | 112,875 | 0.4% | 112,875 | 0.5% | 0 |
| 교육행정일반 | 856,996 | 3.0% | 850,891 | 3.5% | 6,105 |
| 기관운영 | 1,726,347 | 6.1% | 838,571 | 3.4% | 887,776 |
| 예비비및기타 | 411 | 0.0% | 0 | 0.0% | 411 |
| 인건비 | 2,859,814 | 10.1% | 2,760,089 | 11.3% | 99,725 |
| 계 | 28,251,438 | 100 | 24,342,790 | 100 | 3,908,648 |