(단위 : 천원)
총괄
기 관 명 | 제2회 추경예산액(A) | 기정예산액(B) | 비교증감(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|
진안교육지원청 | 28,129,569 | 26,295,609 | 1,833,960 |
재원별 현황
재 원 | 제2회 추경예산액(A) | 기정예산액(B) | 비교증감(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|
기관운영비 | 450,969 | 450,969 | 0 | ||
교육사업비 | 204,946 | 204,946 | 0 | ||
학교기본운영비 | 4,667,485 | 4,633,305 | 34,180 | ||
재원배분 | 19,314,377 | 18,018,075 | 1,296,302 | ||
여건개선비 | 566,899 | 296,421 | 270,478 | ||
외부재원 | 2,924,893 | 2,691,893 | 233,000 | ||
특정세입 | 0 | 0 | 0 | ||
계 | 28,129,569 | 26,295,609 | 1,833,960 |
정책사업별 편성현황
정책사업별 | 제2회 추경예산액(A) | 비율 | 기정예산액(B) | 비율 | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 24,781 | 0.1% | 24,781 | 0.1% | 0 |
교수학습활동지원 | 1,332,026 | 4.7% | 1,049,026 | 4.0% | 283,000 |
교육복지 | 758,948 | 2.7% | 710,948 | 2.7% | 48,000 |
보건급식 | 2,474,379 | 8.8% | 2,349,279 | 8.9% | 125,100 |
학교재정지원관리 | 4,939,963 | 17.6% | 4,633,305 | 17.6% | 306,658 |
학교시설여건개선 | 14,079,198 | 50.1% | 13,098,678 | 49.8% | 980,520 |
평생교육 | 85,985 | 0.3% | 85,985 | 0.3% | 0 |
교육행정일반 | 1,073,212 | 3.8% | 1,073,212 | 4.1% | 0 |
기관운영 | 1,520,784 | 5.4% | 1,520,784 | 5.8% | 0 |
예비비및기타 | 11,104 | 0.0% | 11,104 | 0.0% | 0 |
인건비 | 1,829,189 | 6.5% | 1,738,507 | 6.6% | 90,682 |
계 | 28,129,569 | 100 | 26,295,609 | 100 | 1,833,960 |