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전북특별자치도남원교육지원청 JEONBUK STATE NAMWON OFFICE OF EDUCATION

2025년

▶ 담당부서 : 행정지원과(학교행정담당) ☎620-7842  

2025년 전북교육비특별회계 남원교육지원청 소관 세출예산현황 (2차 추경예산)

세출예산 총괄

(단위:천원)

세출예산 총괄 내용을 기관명, 2025년 예산액,2024년 예산액으로 안내한 표
기관명 추경예산액 기정예산액
남원교육지원청 57,794,247 58,765,653

부문별 현황

(단위:천원)

부문별 현황을 구분, 예산액, 전년도 예산액, 비교증감으로 안내한 표
구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감율
합   계       57,794,247 100.0%         58,765,653 100.0%  △971,406  △1.7%
유아및초중등교육       45,084,094 78.0%         46,013,725 78.3%  △929,631  △2.0%
평생교육               1,530 0.0%                 1,530 0.0% 0 0.0%
교육일반        7,112,838 12.3%           7,155,714 12.2%  △42,876  △0.6%
예비비           104,236 0.2%              104,236 0.2% 0 0.0%
인건비        5,491,549 9.5%           5,490,448 9.3%              1,101 0.0%

정책사업별 현황

(단위:천원)

정책사업별 현황을 구분, 당해연도 최종예산액, 이전년도 최종예산액, 비교증감으로 안내한 표
구분 예산액 기정예산 추경증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
합계  △971,406  △1.7%     58,765,653 100.0%     57,794,247 100.0%
1. 유아및초중등교육  △929,631  △2.0%     46,013,725 78.3%     45,084,094 78.0%
  가. 인적자원운용 0 0.0%           90,033 0.2%           90,033 0.2%
  나. 교수학습활동지원  △2,590  △0.1%       2,386,573 4.1%       2,383,983 4.1%
  다. 교육복지  △162,282  △3.6%       4,491,231 7.6%       4,328,949 7.5%
  라. 보건급식  △1,073,410  △16.2%       6,634,703 11.3%       5,561,293 9.6%
  마. 학교재정지원관리           26,000 0.1%     17,775,766 30.2%     17,801,766 30.8%
  바. 학교시설여건개선          282,651 1.9%     14,635,419 24.9%     14,918,070 25.8%
2. 평생교육 0 0.0%             1,530 0.0%             1,530 0.0%
  가. 평생교육 0 0.0%             1,530 0.0%             1,530 0.0%
3. 교육일반  △42,876  △0.6%       7,155,714 12.2%       7,112,838 12.3%
  가. 교육행정일반  △26,229  △0.4%       6,170,325 10.5%       6,144,096 10.6%
  나. 기관운영  △16,647  △1.7%          985,389 1.7%          968,742 1.7%
4. 예비비 0 0.0%          104,236 0.2%          104,236 0.2%
  가. 예비비및기타 0 0.0%          104,236 0.2%          104,236 0.2%
5. 인건비             1,101 0.0%       5,490,448 9.3%       5,491,549 9.5%
  가. 인건비             1,101 0.0%       5,490,448 9.3%       5,491,549 9.5%

성질별 현황

(단위:천원)

성질별 현황을 구분, 당해연도 최종예산액, 이전년도 최종예산액, 비교증감으로 안내한 표
구분 추경증감 기정예산 합  계
금액 증감률 금액 구성비 금액 구성비
합계  △971,406  △1.7%   58,765,653 100.0%   57,794,247 100.0%
100 인건비  △14,727  △0.3%     4,954,369 8.4%     4,939,642 8.5%
    110 인건비  △14,727  △0.3%     4,954,369 8.4%     4,939,642 8.5%
200 물건비  △172,917  △2.7%     6,418,128 10.9%     6,245,211 10.8%
    210 운영비  △158,977  △2.7%     5,831,968 9.9%     5,672,991 9.8%
    220 여비  △13,640  △4.9%        280,360 0.5%        266,720 0.5%
    230 업무추진비 0 0.0%         90,290 0.2%         90,290 0.2%
    240 복리후생비 0 0.0%        188,150 0.3%        188,150 0.3%
    250 직무수행경비  △300  △1.1%         27,360 0.0%         27,060 0.0%
300 이전지출  △196  △0.0%     2,805,816 4.8%     2,805,620 4.9%
    310 보전금 0 0.0%         26,220 0.0%         26,220 0.0%
    320 민간이전  △196  △0.0%        997,850 1.7%        997,654 1.7%
    330 자치단체등이전 0 0.0%     1,781,746 3.0%     1,781,746 3.1%
400 자본지출  △624,614  △3.2%   19,252,813 32.8%   18,628,199 32.2%
    420 건설비  △613,874  △3.4%   18,222,589 31.0%   17,608,715 30.5%
    430 유형자산  △10,740  △1.0%     1,030,224 1.8%     1,019,484 1.8%
600 전출금등  △158,952  △0.6%   25,230,291 42.9%   25,071,339 43.4%
    620 학교회계전출금  △158,952  △0.6%   25,230,291 42.9%   25,071,339 43.4%
700 예비비및기타 0 0.0%        104,236 0.2%        104,236 0.2%
    710 예비비및기타 0 0.0%        104,236 0.2%        104,236 0.2%